内审工作报告范例6篇

兔宝宝(002043.SZ)聘任阮飘飘为财务总监公司董事会收到财务总监谢新提交的书面辞职报告。因工作调整原因,谢新申请辞去公司财务总监职务,辞任后仍在公司任职。公司董事会同意聘任阮飘飘为公司财务总监,任期自第八届董事会第十次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司非职工监事兼内部审计机构负责说完了。

荣亿精密:内部审计负责人杨卫东辞职金融界4月12日消息,荣亿精密公告称,公司董事会于2024年4月10日收到公司内部审计负责人杨卫东先生递交的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司内部审计负责人的职务。辞职后,杨卫东先生不再担任公司其它职务。根据《公司法》《公司章程》《内部审计工作制度》等有关规定,上述还有呢?

毅昌科技:内部审计负责人郭翔辞职,马厚清接任金融界10月25日消息,毅昌科技公告称,公司内部审计负责人郭翔先生因工作变动原因申请辞去公司审计部负责人职务,辞职后将不在公司担任任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对郭翔先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为保证后面会介绍。

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广州酒家:内审负责人刘少雄辞职,赖小成接任金融界4月25日消息,广州酒家公告称,公司第四届董事会近日收到内审负责人刘少雄先生的书面辞职报告。刘少雄先生因工作调整原因,辞去公司内审负责人职务,辞职后继续在公司担任其他职务。2024年4月24日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公后面会介绍。

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山东省地矿局第二水文队参加德州市内部审计协会第四次会员大会大众网记者张振楠通讯员何彦娜德州报道7月12日下午,山东省地矿局第二水文队作为会员单位代表参加德州市内部审计协会第四次会员大会。会议听取和审议了德州市内部审计协会第三届理事会的工作报告,全面回顾和总结了过去的工作成果与经验。同时,大会还表决通过了第四届理是什么。

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科顺股份:设立独立的内部审计部门,对公司内部控制制度和财务信息...金融界11月2日消息,科顺股份在互动平台表示,公司专门设立独立的内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,并独立于财务部门,内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。主要职责包括对上市公司各内部机构等我继续说。

宁波富达股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告对2022年年报审计工作进行了专项审核,督促外部审计工作和内部审计工作的开展,总结了会计师事务所2023年度审计工作,并提交了续聘建议。审计委员会在监督审计工作、指导内外部审计与内控工作、审阅公司财务报告等方面发挥了积极作用。

欧菲光内部审计重镇换将:候国文宣布辞职,公司治理结构调整引关注5月27日晚间,欧菲光发布公告称,董事会于近日收到公司内审负责人候国文先生的书面辞职报告,候国文先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。候国文先生的离职预计将在接下来的一个月内完成交接,确保内部审计工作的平稳过渡和连续性。作为全球小发猫。

高凌信息:内部审计负责人韩丽女士因个人原因辞职韩丽女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。韩丽女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效,而其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。为保证公司的正常运行,公司将按照有关规定尽快完成内部审计负责人的聘任工作。公司董事等会说。

思林杰:李静华辞任证券事务代表,杨振瑞接任;伍世健辞任内部审计负责...金融界5月24日消息,思林杰公告称,公司董事会近日接到证券事务代表李静华及内部审计负责人伍世健的书面辞职报告,两人均因个人原因辞职,辞职后将不再担任公司任何职务。公司对李静华女士和伍世健先生在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。公司同意聘任杨振瑞先生为新任证券后面会介绍。

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